29.05.2012 02:00:00 29 мая 2012, 02:00 1319 просмотров

Верофарм опубликовал сильную отчетность

Верофарм опубликовал финансовые результаты по итогам работы в 2011 году по МСФО. Как и ожидалось, отчетность сильная, а результаты оказались выше моих ожиданий. По мере восстановления розничного сегмента Аптечной сети 36,6, будут улучшаться и результаты компании.

Выручка выросла на 18% до 6,348 млрд руб, тогда как я ожидал показать на уровне всего в 6,05 млрд руб. При этом по сегментам продажи росли достаточно равномерно, по лекарственным средствам показатель вырос на 17%, а по нелекарственным на 19%. В основном рост продаж был достигнут за счет рецептурных препаратов, доля которых в общем объеме выручки составляет 70%.

Себестоимость по итогам прошлого года оказалась выше 2010 и составила 31,9%. В результате валовая прибыль выросла всего на 15,2% до 4,323 млрд руб, а валовая рентабельность снизилась до 68,1%. При этом компания достаточно эффективно работала с издержками, благодаря чему доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов снизилась до 38,6%. В связи с этим показатель EBITDA вырос на 21,3% до 2,007 млрд руб, а рентабельность по EBITDA выросла до 31,6% по сравнению с 30,7%. Я ожидал показатель EBITDA на уровне 1,978 млрд руб., а рентабельность по EBITDA на уровне 32,7%.

Чистая прибыль выросла очень сильно на 42,5% до 1,78 млрд руб, что также выше ожиданий. Такой сильный рост был связан с увеличение процентных доходов и сокращением процентных расходов.

Отчетность позитивная для котировок Верофарма. Компания торгуется со значительным дисконтом по EV/S и EV/EBITDA к компаниям-аналогам.

Анатон Софонов, аналитик Инвесткафе, РБК Daily

Поделиться публикацией:
Фоторепортаж с тверского склада онлайн-ритейлера
689
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
486
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1577
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
447
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
533

Верофарм опубликовал финансовые результаты по итогам работы в 2011 году по МСФО. Как и ожидалось, отчетность сильная, а результаты оказались выше моих ожиданий. По мере восстановления розничного сегмента Аптечной сети 36,6, будут улучшаться и результаты компании.

Выручка выросла на 18% до 6,348 млрд руб, тогда как я ожидал показать на уровне всего в 6,05 млрд руб. При этом по сегментам продажи росли достаточно равномерно, по лекарственным средствам показатель вырос на 17%, а по нелекарственным на 19%. В основном рост продаж был достигнут за счет рецептурных препаратов, доля которых в общем объеме выручки составляет 70%.

Себестоимость по итогам прошлого года оказалась выше 2010 и составила 31,9%. В результате валовая прибыль выросла всего на 15,2% до 4,323 млрд руб, а валовая рентабельность снизилась до 68,1%. При этом компания достаточно эффективно работала с издержками, благодаря чему доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов снизилась до 38,6%. В связи с этим показатель EBITDA вырос на 21,3% до 2,007 млрд руб, а рентабельность по EBITDA выросла до 31,6% по сравнению с 30,7%. Я ожидал показатель EBITDA на уровне 1,978 млрд руб., а рентабельность по EBITDA на уровне 32,7%.

Чистая прибыль выросла очень сильно на 42,5% до 1,78 млрд руб, что также выше ожиданий. Такой сильный рост был связан с увеличение процентных доходов и сокращением процентных расходов.

Отчетность позитивная для котировок Верофарма. Компания торгуется со значительным дисконтом по EV/S и EV/EBITDA к компаниям-аналогам.

Анатон Софонов, аналитик Инвесткафе, РБК Daily

Верофарм опубликовал сильную отчетностьВерофарм, отчетность, итоги, прибыль, аптечный ритейл
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Верофарм опубликовал сильную отчетность
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/news/64384/2017-05-24